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Vérification interne

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B3 Centre de ressources Droit, Gestion et Emploi - Réserve 65 LEMANT En réserve
Année de parution :
1999
Collection :
Collection Institut de l'audit interne
Importance matérielle :
177 p. : 24 cm
9782840012108
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B3 Centre de ressources Droit, Gestion et Emploi - Réserve 65 LEMANT En réserve
Année de parution :
1995
Importance matérielle :
179 p. : ill., couv. ill. en coul. : 24 cm
9782708118522
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B3 Centre de ressources Droit, Gestion et Emploi 65.01 RENARD Disponible
Année de parution :
2003
Editeur :
Collection :
Collection Institut de l'audit interne
Importance matérielle :
267 p. : 24 cm
9782840013174
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B3 Centre de ressources Droit, Gestion et Emploi - Réserve 65 KREBS En réserve
Année de parution :
2005
Editeur :
Importance matérielle :
1 vol. (XXII-264 p.) : ill. : 24 cm
9782124755028
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B3 Centre de ressources Espace d'étude QSJ 3302 Consultable sur place
Auteurs :
Année de parution :
1998
Importance matérielle :
127 p. : 18 cm
9782130486459
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B3 Centre de ressources Espace d'étude 03 QSJ 2542 Consultable sur place
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B3 Centre de ressources Droit, Gestion et Emploi - étage 2 654.4 RENA En prêt
Année de parution :
2012
Guide théorique et pratique sur le contrôle interne en entreprise.
Editeur :
Collection :
Les |Références
Importance matérielle :
1 vol. (XI-239 p.) : graph. : 24 cm
9782212554366
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B3 Centre de ressources Droit, Gestion et Emploi - étage 2 651.4 RENARD En prêt
Année de parution :
2013
Guide méthodologique pour progresser dans la technique de l'évaluation des activités. A jour des nouvelles normes, le document aborde le positionnement de l'auditeur dans l'entreprise, la réalisation de missions spécifiques, les domaines non auditables. Il présente également les moyens utilisés par le professionnel : sondages, outils informatiques ou organigramme fonctionnel.
Editeur :
Collection :
Les |Références
Importance matérielle :
1 vol. (VIII-452 p.) : graph. : 24 cm
9782212557480
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B3 Centre de ressources Droit, Gestion et Emploi - étage 2 651.4 QUAL En prêt
Année de parution :
2011
L'industrialisation des processus d'audit est un processus désormais mature, après avoir connu une diffusion progressive depuis une trentaine d'années. Les normes d'audit traduisent une démarche très standardisée. Pourtant, il existe un besoin grandissant de jugement sur des phénomènes complexes dont la traduction comptable est malaisée ou ambigüe. La qualité de l'audit, qui est principalement appréhendée à travers les deux dimensions d'indépendance et de compétence de l'auditeur, doit désormais intégrer l'exercice du jugement de l'auditeur, c'est-à-dire une dimension qui repose certes sur la compétence et l'indépendance mais qui inclut également d'autres paramètres - liés à l'environnement économique et normatif - et qui renvoie aux notions de responsabilité et de consensus. Cet ouvrage intéressera les professeurs et étudiants en Université de niveau Master et en Écoles de commerce, les chercheurs, les Masters spécialisés CCA (Comptabilité, Contrôle, Audit), ainsi que les professionnels de l'Audit (auditeurs, experts comptables, cadres financiers et comptables en entreprise, pouvoirs publics).
Editeur :
Collection :
Comptabilité, contrôle & finances
Importance matérielle :
1 vol. (289 p.) : graph., couv. ill. : 24 cm
9782804162986
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ODTL Vert 65 RENARD Disponible
Année de parution :
2017
Un guide méthodologique pour les équipes d'auditeurs en activité. Un vade-mecum pour tous les responsables opérationnels, les sensibilisant aux risques et au contrôle interne. Un manuel d'apprentissage pour les étudiants et auditeurs débutants. Pour tous : la solution aux problèmes sémantiques et aux difficultés d'interprétation. La fonction d'audit interne, pour s'adapter à des secteurs d'activité de plus en plus nombreux, affine et développe ses techniques et méthodes. Cette 7e édition prend en compte les innovations les plus récentes, en particulier : la mise à jour des Normes professionnelles (édition 2009) et des statistiques (enquête CBOK) ; la réaffirmation de l'indépendance de l'audit interne ; les nouveaux développements sur l'audit du gouvernement d'entreprise ; la généralisation de la notion de risque ; le rôle accru des contrôleurs internes ; le nouveau rôle de l'auditeur interne en matière de fraude ; le développement du rôle de consultant ; les nouvelles définitions du contrôle interne (Turnbull et AMF). Aussi les concepts fondamentaux (audit interne, contrôle interne, qualité...) font-ils l'objet de développements approfondis intégrant les dernières avancées de la recherche et des innovations de la pratique. Préface de Louis Gallois
Editeur :
Collection :
Les |Références
Importance matérielle :
1 vol. (X-474 p.) : ill. : 24 cm
9782212568554
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